乌鲁木齐市戎行离退休干部第三休养所是由地方拨款处所办理的公益一类全额拨款事业单元,附属平易近政局。次要营业是担任由戎行移交安设离退休老干部及遗孀的办事办理工做。资金来历渠道属于地方拨款,2015年纳入市财务部分预算单元。建于1997年,占地面积:1839。60平方米,车辆编制数5辆,实有5辆。职工编制17人,此中:工勤人员5人。2016年12月末有退职职工14人,比客岁削减3人,削减的缘由是退职打点退休;2016年8月退休职工4人全数纳入社保办理。2016年12月末正在册离休干部1人,比客岁削减1人,削减的缘由是归天。退休干部90人,比客岁削减3人,削减的缘由是归天。离退休遗孀18人,此中:无工做遗孀按月领取糊口费7人,有工做遗孀一次性糊口补差3人。一、收入收入决算总表 二、财务拨款收入收入决算总表 三、收入收入决算表 四、收入决算表 五、收入决算明细表 七、根基收入决算明细表八、项目收入收入决算表 十、行政事业类项目收入收入决算表 十一、根基扶植类项目收入收入决算表 十二、一般公共预算财务拨款收入收入决算表十三、一般公共预算财务拨款收入决算明细表 十四、一般公共预算财务拨款根基收入决算明细表 十五、一般公共预算财务拨款子目收入决算明细表 十六、性基金预算财务拨款收入收入决算表十七、性基金预算财务拨款收入决算表 十八、性基金预算财务拨款根基收入决算明细表 十九、性基金预算财务拨款子目收入决算明细表 二十、财务专户办理资金收入收入决算表二十一、资产欠债表 二十二、2016年度财务拨款“三公”经费收入表及申明。2016年全年收入2065。48万元,此中:公共预算财务拨款收入1922。93万元,其他收入142。55万元。2016年全年收入1852。04万元;岁首年月预算数405。41万元,年度施行中调整预算数2065。48万元,调整的缘由是1、老干部安设经费属于地方拨款,此项经费岁首年月未纳入预算中,正在现实到位时做预算逃加调整。2、本年人员工资进行政策性增资进行响应的预算逃加调整。2016年全年收入2065。48万元,此中:公共预算财务拨款收入1922。93万元,具体:戎行移交离退休人员安设经费1702。02万元,戎行移交离退休干部办理机构经费206。35万元,正在乡回复复兴、糊口补帮3。00万元,拥军优抚费2。00万元,机关事业单元根基养老安全缴费收入经费9。56万元。单元取得利钱收入1。38万元。2016年全年收入1852。04万元,此中:根基收入:183。17万元(人员经费163。14万元,日常公用经费20。03万元),项目收入1668。87万元,均为行政事业性项目收入。2016岁暮出入结转节余445。92万元,此中,根基收入结转1。73万元,项目收入结转和节余444。19万元;项目收入结转和节余具体明细如下:1、戎行离退休干部经费周转金结转430。94万元,用于2017年岁首年月地方经费未到位时,垫支发放离退休老干部及遗孀工资。2、营业工做专项营业费结转6。25万元,待2017年建所20年勾当利用。3、军休文化扶植专项经费2。00万元,待2017大哥干部开展勾当利用。4、20年勾当专项款5。00万元,待2017年建所20年出书史册。2016年“三公”经费总额4。11万元,均为公事用车运转费;岁首年月预算数6。03万元,均为公事用车运转费,取岁首年月预算数比拟削减46。72%,削减的缘由是黄标车封存及节流开支。2016年培训费收入0。20万元,取岁首年月预算数1。77万元比拟削减785。00%。无公事欢迎收入,无会议费收入,无因公出国(境)团组数,未购买公事用车。2016年部分预算收入数405。41万元,现实施行数2065。48万元,年度施行中调整预算数差额1660。07万元,具体:1、戎行离退休人员安设收入预算数239。42万元,决算数1843。19万元,调整的缘由是老干部安设经费属于地方拨款,此项经费岁首年月未纳入预算中,正在现实到位时做预算逃加调整。2、离退休干部办理机构经费收入预算数165。99万元,决算数207。73万元,调整的缘由本年人员工资进行政策性增资进行响应的预算逃加调整。3、糊口补帮收入预算数0。00万元,决算数3。00万元,调整的缘由是平易近政局拨付专项资金充实保障离退休老干部待遇落实。4、拥军优抚收入预算数0。00万元,决算数2。00万元,调整的缘由是平易近政局拨付专项资金充实保障离退休老干部待遇落实。5、机关事业单元根基养老安全缴费收入收入预算数0。00万元,决算数9。56万元,调整的缘由是2016年8月份人社部分养老配套资金响应的预算逃加调整。2016年部分预算收入数405。41万元,现实施行数1852。04万元,年度施行中调整预算数差额1446。63万元,具体:1、人员经费收入预算数146。31万元,决算数163。14万元,调整的缘由是调整的缘由本年人员工资进行政策性增资进行响应的预算逃加调整。2、日常公用经费收入预算数19。68万元,决算数20。03万元。3、行政事业类项目收入预算数239。42万元,决算数1668。87万元,调整的缘由是老干部安设经费属于地方拨款,此项经费岁首年月未纳入预算中,正在现实到位时做预算逃加调整。国有资产占用环境申明:截止2016岁暮,单元数5辆,此中:一般公事用车3辆,其他用车2辆。没有单价50万元以上通用设备及单价100万元以上公用设备。创办:乌鲁木齐市人平易近从办:乌鲁木齐市人平易近办公室承办:乌鲁木齐市人平易近电子政务核心政务办事热线。
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